Faktúra č. 0000101164

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101164
  • Popis fakturovaného plnenia: podp.disk.poľa IS ES 5/23
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 872,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219740
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219740 servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 22 464,00 € 20.01.2023 31.12.2023 23.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť