Faktúra č. 0000101559

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101559
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Varšava-BA 25.5.
  • Dátum doručenia: 13.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 8 356,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220400
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220400 let BA- Varšava- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 356,33 € 13.07.2023 25.05.2023 24.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť