Faktúra č. 0000030858

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030858
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 289,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035106
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030431 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 278,76 € 17.06.2021 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0000035106 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 241,02 € 27.06.2023 27.06.2023 03.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť