Faktúra č. 0000030871

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030871
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 302,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035120
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030521 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 292,98 € 30.06.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000035120 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 255,14 € 29.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť