Faktúra č. 0000030868

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030868
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 567,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035112
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030518 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 209,20 € 30.06.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000035112 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 482,93 € 28.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť