Faktúra č. 0000030926

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030926
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 37,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035187
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030533 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 270,04 € 30.06.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000035187 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,62 € 12.07.2023 12.07.2023 31.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť