Faktúra č. 0000030927

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030927
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 328,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035188
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030496 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 171,60 € 30.06.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000035188 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 279,36 € 12.07.2023 12.07.2023 31.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť