Faktúra č. 0000031009

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031009
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 323,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035242
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030570 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 361,56 € 12.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000035242 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 29,33 € 21.07.2023 21.07.2023 31.07.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť