Faktúra č. 0000030978
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030978
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 155,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000035177
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030565 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,12 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | ||||
0000035177 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 288,89 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |