Faktúra č. 0000031109
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031109
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 119,23 €
- Identifikácia objednávky: 0000035412
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030671 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 3 959,60 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
0000035412 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,36 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |