Faktúra č. 0000031063

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031063
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 88,73 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035361
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030637 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 75,60 € 21.07.2021 17.08.2021 27.08.2021 Faktúra
0000035361 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 76,01 € 14.08.2023 14.08.2023 14.08.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť