Faktúra č. 0000101863

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101863
  • Popis fakturovaného plnenia: šálky,podšálky,lyžičky
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 413,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220531
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220531 šálky, podšálky,poháre, lyžičky, podnosy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 413,19 € 28.08.2023 24.08.2023 05.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť