Faktúra č. 0000031192
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031192
- Popis fakturovaného plnenia: mrazený tovar
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 158,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000035529
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030732 | kuchynske zariadenie | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | OOO BETEP | OOOBETEP | 8 165,25 € | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
0000035529 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 131,96 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |