Faktúra č. 0000031186

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031186
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 157,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035495
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030745 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,63 € 17.08.2021 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
0000035495 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 131,45 € 11.09.2023 11.09.2023 14.09.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť