Faktúra č. 0000031297

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031297
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravne služby 7/23
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 557,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035685
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030837 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,40 € 03.09.2021 27.09.2021 11.10.2021 Faktúra
0000035685 Prepravné služby letisko Schwechat Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 1 385,00 € 12.10.2023 01.07.2023 16.10.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť