Faktúra č. 0000031367

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031367
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 16,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035723
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030894 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 377,10 € 17.09.2021 30.09.2021 11.10.2021 Faktúra
0000030889 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 389,99 € 16.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030889 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 389,99 € 16.09.2021 30.09.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035723 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 13,80 € 18.10.2023 18.10.2023 20.10.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť