Faktúra č. 0000031526

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031526
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazeny tovar
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 81,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035942
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031038 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,70 € 12.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035942 HRÁŠOK MRAZENÝ Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 68,00 € 22.11.2023 22.11.2023 07.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť