Faktúra č. 0000102715

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102715
  • Popis fakturovaného plnenia: komp.kamerového systému
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 11 416,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220669
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220669 Výmenu komponentov kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 11 416,56 € 04.10.2023 04.11.2023 05.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť