Faktúra č. 0000102533

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102533
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 141,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220723
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220723 výmena pneumatík na troch SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 210,00 € 18.10.2023 31.10.2023 27.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť