Faktúra č. 0000031518

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031518
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 94,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035903
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031081 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 389,53 € 20.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035903 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 80,62 € 15.11.2023 15.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť