Faktúra č. 0000031512

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031512
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 505,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035884
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031063 preklad,tlmočenie SJ/MJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 309,60 € 13.10.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035884 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 434,78 € 13.11.2023 13.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť