Faktúra č. 0000031519

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031519
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 534,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035905
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031042 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 135,90 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035905 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 448,76 € 15.11.2023 15.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť