Faktúra č. 0000031540

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031540
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 445,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035931
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031005 oprava a servis BL 062 ZD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 20,75 € 30.09.2021 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035931 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 371,00 € 21.11.2023 21.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť