Faktúra č. 0000031584

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031584
  • Popis fakturovaného plnenia: tlmoč.zo SJ-AJ,
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 648,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035950
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031085 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 116,32 € 21.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035950 Tlmočenie SJ/AJ Správa účelových zariadení 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 480,00 € 22.11.2023 22.11.2023 07.12.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť