Faktúra č. 0000031585

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031585
  • Popis fakturovaného plnenia: tlmoč.zo SJ-FJ
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 540,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035952
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031086 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 213,73 € 21.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035952 Preklad SJ/FR Správa účelových zariadení 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 390,00 € 21.11.2023 23.11.2023 07.12.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť