Faktúra č. 0000031593

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031593
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 572,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035995
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031087 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 23,08 € 22.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035995 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 399,53 € 30.11.2023 30.11.2023 07.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť