Faktúra č. 0000031621

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031621
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 55,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036086
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036086 zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 46,20 € 13.12.2023 13.12.2023 28.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť