Faktúra č. 0000031655

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031655
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 864,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036001
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031177 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 521,39 € 10.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000036001 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 124,65 € 01.12.2023 01.12.2023 07.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť