Faktúra č. 0000102813

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102813
  • Popis fakturovaného plnenia: servis KLM a VZT
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 12 936,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000164
  • Identifikácia objednávky: 0000220910
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000164 Rámcová zmluva č. 042602/2023-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Systeming, s.r.o. 45515085 Iné 34 084,80 € 06.09.2023 07.09.2023 06.09.2023 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220910 pravidelný servis KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Systeming, s.r.o. 45515085 12 936,00 € 01.12.2023 11.12.2023 11.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť