Faktúra č. 0000031679

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031679
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 266,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036080
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031153 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 164,21 € 04.11.2021 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000036080 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 224,94 € 13.12.2023 13.12.2023 28.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť