Faktúra č. 0000031678

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031678
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 76,14 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036081
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031151 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,54 € 04.11.2021 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000036081 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 65,40 € 13.12.2023 13.12.2023 28.12.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť