Faktúra č. 0000031697

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031697
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava zmäkčovača
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 84,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036142
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036142 oprava zmäkčovača vody Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 70,30 € 18.12.2023 18.12.2023 28.12.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť