Faktúra č. 0000030011

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 281,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036183
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030917 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 426,91 € 22.09.2020 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000036183 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 243,42 € 08.01.2024 08.01.2024 10.01.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť