Faktúra č. 0000030134

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030134
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 64,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036380
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031053 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 720,63 € 20.10.2020 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000036380 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 53,80 € 07.02.2024 07.02.2024 13.02.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť