Faktúra č. 0000030159

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030159
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja JURA
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 61,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036271
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031049 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 218,83 € 15.10.2020 10.11.2020 11.11.2020 Faktúra
0000036271 oprava kávovaru JURA Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 51,00 € 08.01.2024 08.01.2024 02.02.2024 Peter Gavalec veduci odboru Objednávka
Tlačiť