Faktúra č. 0000030186
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030186
- Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 64,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000036426
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031100 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 214,33 € | 30.10.2020 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||
0000036426 | torty a zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | Iné | 54,15 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |