Faktúra č. 0000100399

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100399
  • Popis fakturovaného plnenia: lepenie,lakovanie podlahy
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 7 680,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221227
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221227 Podlepenie a lakovanie drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 7 680,00 € 06.03.2024 29.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť