Faktúra č. 0000030229
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030229
- Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 23,64 €
- Identifikácia objednávky: 0000036491
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031128 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 599,17 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
0000036491 | torty a zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | Iné | 19,70 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |