Faktúra č. 0000030229

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030229
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 26.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 23,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036491
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031128 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 599,17 € 10.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000036491 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 19,70 € 23.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť