Faktúra č. 0000100445

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100445
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-Košice-BA
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 24 663,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221253
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221253 let BA- Brusel- Košice- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 24 663,93 € 19.03.2024 11.12.2023 22.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť