Faktúra č. 0000030376

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030376
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 50,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036679
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036679 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 42,45 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť