Faktúra č. 0000100510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100510
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Rím-BA 5.2.2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 15 413,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221287
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221287 let BA - Rím - BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 413,60 € 03.04.2024 28.03.2024 22.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť