Faktúra č. 0000100570

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100570
  • Popis fakturovaného plnenia: podp,údržba IS SOC 3/2024
  • Dátum doručenia: 09.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 80 577,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000810
  • Identifikácia objednávky: 0000221244
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221244 Podpora prevádzky SOC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aliter Technologies, a.s. 36831221 80 577,60 € 18.03.2024 31.03.2024 19.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť