Faktúra č. 0000030117

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030117
  • Popis fakturovaného plnenia: servis
  • Dátum doručenia: 13.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 254,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0000020581
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020581 servis kávomatu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KAVOMATY, s.r.o. 31735657 212,38 € 08.02.2016 13.01.2016 16.02.2016 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000031013 zimné pneu na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 4 287,36 € 14.10.2020 28.10.2020 11.11.2020 Faktúra
Tlačiť