Faktúra č. 0000101927

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101927
  • Popis fakturovaného plnenia: Cestovný kufor SAMSONITE
  • Dátum doručenia: 19.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 798,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209665
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209665 Cestovné kufre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAMDEX, s.r.o. 35804190 798,00 € 14.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť