Faktúra č. 0000102842

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102842
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovný kufor
  • Dátum doručenia: 27.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 225,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209934
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209934 Cestovný kufor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAMDEX, s.r.o. 35804190 225,00 € 27.05.2016 30.05.2016 27.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť