Faktúra č. 0000100473

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100473
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžičky,lyžice,krčahy
  • Dátum doručenia: 06.02.2017
  • Celková hodnota s DPH: 145,51 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211210
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211210 Lyžičky, krčahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 145,51 € 02.02.2017 10.02.2017 08.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť