Faktúra č. 0000103868

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103868
  • Popis fakturovaného plnenia: ručný papier s vodoznakom
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota s DPH: 2 700,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212289
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212289 Ručný papier A4 / Losiny - vodoznak / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 700,00 € 22.09.2017 10.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť