Faktúra č. 0000031358

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031358
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky na SMV
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 849,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026440
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026440 2xsada 205/55 R-16 91 T Polaris 5 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 708,00 € 22.10.2018 22.10.2018 24.10.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030890 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 145,00 € 16.09.2021 30.09.2021 11.10.2021 Faktúra
Tlačiť