Faktúra č. 0000030019

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 49,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026878
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026878 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,04 € 09.01.2019 09.01.2019 09.01.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030927 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,82 € 23.09.2020 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
Tlačiť