Faktúra č. 0000030045

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030045
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 221,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026914
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026914 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 188,07 € 15.01.2019 15.01.2019 17.01.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030947 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 171,53 € 28.09.2020 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
Tlačiť